Amazon Buchhaltung automatisieren
Amazon Buchhaltung – auch für FBA: Transaktionen automatisiert importieren, buchen und zu den Ausgangsrechnungen sortieren
14 Tage kostenlos. Keine Kreditkarte notwendig. Testphase endet automatisch.
Buchhaltung für
Amazon-Händler
BuchhaltungsButler automatisiert die Buchhaltung für Amazon-Händler Durch die Amazon-Schnittstelle werden Ihre Amazon-Transaktionen importiert, vorkontiert und mit Ihren Ausgangsrechnungen automatisch gematcht
Automatischer Import von Amazon-Transaktionen
Je Marktplatz wird ein eigenes Zahlungskonto angelegt, auf welches die Transaktionen aus Ihrem Seller Central importiert werden. Alle Transaktionen werden anhand der Settlement-Batches importiert. Dadurch wird gewährleistet, dass Ihre Amazon-Konten immer stimmen.
Vorkontierung & Gebührensplit
Für Amazon-Händler ist BuchhaltungsButler besonders zeitsparend: Transaktionen werden automatisch vorkontiert, die Amazon-Gebühr gesplittet und abgegrenzt. Mit der Sammelfunktion können Sie bis zu 100 Buchungen gesammelt mit einem Klick bestätigen, sodass Sie Ihre Amazon Buchhaltung in Minuten erledigen können.
Wir übernehmen das Sortieren
Verknüpfen Sie Warenwirtschaftssysteme wie Billbee oder laden Sie Ihre Ausgangsrechnungen einfach direkt hoch. Ihre Belege werden automatisch zu den Zahlungen sortiert, sodass Sie stets eine stimmige Buchhaltung haben. Alternativ importieren Sie Ihre Belege einfach als Debitoren-Buchungssätze – auch so können Sie Ihre Buchhaltung ganzheitlich abbilden.
Direkt verlinkt mit Ihrer Steuerberatung
Sämtliche Geschäftsvorfälle können einfach und direkt zu DATEV & Co. übergeben werden. Dabei bleibt die logische Verknüpfung von Zahlungen und Belegen erhalten und minimiert so den Aufwand für Prüfung und Finalisierung der Buchhaltung bei Ihrer Steuerberaterung.
Smarte Buchhaltung für smarte Unternehmer
Smarte Buchhaltung für smarte Unternehmer
Light
Smart
Premium
Zahlungs- und Belegmanagement
Buchhaltung
7% & 19%, innergemeinschaftlicher Erwerb mit 7% & 19% sowie „§13b““ mit 19%.
Über erweiterte Einstellungen können zudem die Optionen i.g.E. & §13b mit USt. aber ohne VSt. sowie die Option “aufzuteilende Vorsteuer” aktiviert werden.
Bankenanbindung & Schnittstellen
Rechnungsprogramm
Auswertungen
Services & Erweiterungen
Während der Beta-Phase steht Ihnen das Feature kostenfrei zur Verfügung.
Light
Smart
Premium
Zahlungs- und Belegmanagement
KI-gestützte Belegerkennung
Belegmatching
E-Mail Inbox
Dropbox-Import
Übersicht fehlender & unbezahlter Rechnungen
Belegarchiv mit Volltextsuche
BuchhaltungsButler Scan App
Überweisungsfunktion
Sammelüberweisungen
Rechnungsfreigabeprozess
Buchhaltung
Automatisierte Kontierung
Kontenrahmen & Buchungskonten
Erweiterbare Sachkontenlänge
Smarte Kasse & Auslagen
Buchhaltung für EÜR, ohne Debitoren/Kreditoren
Buchhaltung für Bilanzierende, mit Debitoren/Kreditoren
Buchhaltung in Fremdwährung
Import von Zahlungen & Buchungen
Sammelfunktionen
Automatisierungsregeln
Splitbuchungen
Abschlussbuchungen
Kostenstellen & Projektbuchhaltung
Festschreiben
Diverse Umsatzsteuerfälle
7% & 19%, innergemeinschaftlicher Erwerb mit 7% & 19% sowie „§13b““ mit 19%.
Über erweiterte Einstellungen können zudem die Optionen i.g.E. & §13b mit USt. aber ohne VSt. sowie die Option “aufzuteilende Vorsteuer” aktiviert werden.
Abweichendes Leistungsdatum
Kommentarfunktion
Aufgaben
Anlagenverwaltung
Bankenanbindung & Schnittstellen
>5.000 Banken
Kreditkarten
PayPal
Stripe
Amazon MWS
eBay Managed Payments
Shopify
Billbee
GetMyInvoices
invoicefetcher
API
Payjoe
Rechnungsprogramm
Rechnungen, Angebote, Gutschriften
Individuelles Rechnungslayout & Briefpapier
E-Rechnungen senden & empfangen
Wiederkehrende Rechnungen
Rechnungsversand aus der Anwendung
Angebote in Rechnungen wandeln
Rechnungen in Gutschriften wandeln
Automatische Markierung als „bezahlt“ bei Zahlungseingang
Auswertungen
Export Buchungssätze & Belege (DATEV-Format)
GDPdU-Export
Z3 Export
To-Do-Listen & Plausibilitätsprüfungen
BWA
SuSa-Liste und Kontenblätter
Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR)
Bilanz
Umsatzsteuer-Voranmeldung (Elster)
Zusammenfassende Meldung (Elster)
Services & Erweiterungen
Technischer Support
30-minütiger Support-Termin
60-minütiger Support-Termin
Assistierte Buchhaltung
Belegreview durch Backoffice
Weitere Nutzerzugänge
Steuerberater-Zugang
Rechteverwaltung
Begleitetes Onboarding
Controlling-Dashboard
Während der Beta-Phase steht Ihnen das Feature kostenfrei zur Verfügung.
E-Commerce Smart
Der smarte Einstieg für Online-Händler – automatisieren Sie Ihre Buchhaltung und sparen Sie spürbar Zeit und Kosten.
-
500 Belege
-
Eine Schnittstelle inklusive
E-Commerce Premium
Die All-in-One-Lösung für Multi-Channel-Händler – für maximale Automatisierung über alle Plattformen hinweg.
-
1.000 Belege
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Alle Schnittstellen
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API-Client
Der beste Beschleuniger für Ihren Online-Handel
- Alle Funktionen aus Smart bzw. Premium
- Schnittstellen, wie z.B. Amazon, eBay…
- Monatliche Inklusivbelege und Datensätze
- 100% Matching der Ausgangsrechnungen
- Rechnungen, Angebote, Gutschriften
Amazon Schnittstelle – Einrichtung und Funktionen
In BuchhaltungsButler haben Sie die Möglichkeit, in den Einstellungen eine Verbindung zu Ihrem Amazon Seller Central herzustellen. Voraussetzung ist, dass Ihr Amazon-Händlerkonto für die Nutzung der Amazon-API freigeschaltet ist. Nun werden Ihre Amazon-Marktplätze mit BuchhaltungsButler ab dem definierten Datum synchronisiert. Bitte beachten Sie, dass die Synchronisierung einige Zeit in Anspruch nehmen kann (läuft im Hintergrund). Es werden Transaktionen anhand der Settlement Batches importiert. Jeder Settlement-Batch, der ab dem „Importiere ab“ Datum erstellt wurde, wird komplett importiert, auch wenn einzelne Transaktionen hieraus vor dem „Importiere ab“ Datum liegen. Ihre Marktplätze sollten immer einen Kontostand von 0€ haben. Dies rührt daher, dass sich jeder Settlement Batch ausgleicht (eingehende Zahlungen minus Gebühren minus Payout = 0€). So können Sie plausibilisieren, dass Ihre Buchhaltung immer vollständig ist.
Amazon Transaktionen verbuchen (ohne Pan-EU)
Amazon Gebühren
Wenn Ihnen von Amazon eine ordnungsgemäße Rechnung vorliegt und die Gebühren dem Reverse-Charge-Verfahren unterliegen (Steuerschuldnerschaft geht auf den Leistungsempfänger – also auf Sie – über), buchen Sie mit dem Steuerschlüssel „§13b“. Ansonsten buchen Sie ohne Steuer. Das Buchungskonto für Amazon-Gebühren und auch den Steuersatz können Sie frei definieren – das Konto wird dann immer automatisch eingefügt.
Amazon Erlöse, in Deutschland steuerbar
Wenn Sie aus Deutschland nach Deutschland versenden oder aus Deutschland ins Ausland, aber dort die Lieferschwelle nicht überschreiten (und Sie nicht zum Lieferschwellenverzicht optiert haben), sind Ihre Erlöse in Deutschland steuerbar. Amazon Zahlungen der Kunden werden i.d.R. auf das Konto „8400; Erlöse 19% UmSt.“ gebucht. Der Buchungsvorschlag erfolgt in BuchhaltungsButler automatisch.
Amazon FBA Transaktionen verbuchen (Pan-EU)
Amazon Erlöse, im anderen EU-Land steuerbar
Wenn Sie Ihr Warenlager z.B. in Polen oder Tschechien haben, müssen Sie sich in Polen umsatzsteuerlich registrieren. Ihre Rechnungen für alle Waren, welche aus Polen oder Tschechien versendet werden, müssen polnische (tschechische) Umsatzsteuer ausweisen, wenn Sie – die Lieferschwelle im Zielland (Land des Warenempfängers) nicht überschreiten – nicht auf den Verzicht der Lieferschwelle optiert haben.*
*Ein Verzicht auf die Anwendung der Lieferschwellenregelung (sog. „Optieren“) lohnt sich, wenn der Steuersatz im Zielland niedriger ist, z.B. DE (19%) vs. PL (23%). Der Verzicht ist beim zuständigen Finanzamt anzumelden. Da sich bei Pan-EU-Händlern grundsätzlich verschiedene Szenarien ergeben können, ist es ratsam, für jeden Steuerfall ein eigenes Erlöskonto einzurichten. Zunächst sollten die möglichen Szenarien und die Umsatzsteuer definiert werden: Im Folgenden skizzieren wir das Beispiel eines Händlers, welcher Warenlager in DE, PL und CZ betreibt und nach DE, FR und IT verkauft. In Frankreich wurde die Lieferschwelle überschritten, in Deutschland für den Verzicht der Lieferschwelle optiert (bedeutet, in Frankreich muss frz. Umsatzsteuer bezahlt werden, in Deutschland wird freiwillig dt. Umsatzsteuer bezahlt anstelle polnischer/tschechischer).
| Versand aus | Versand nach | Lieferschwelle überschritten oder auf Verzicht optiert? |
Umsatzsteuer | Erlöskonto (SKR03) |
| DE | DE | Ja | DE 19% | 8400; Erlöse 19% |
| DE | FR | Ja | FR 20% | 8321; Erlöse FR |
| DE | IT | Nein | DE 19% | 8400; Erlöse 19% |
| PL | DE | Ja | DE 19% | 8400; Erlöse 19% |
| PL | FR | Ja | FR 20% | 8321; Erlöse FR |
| PL | IT | Nein | PL 23% | 8322; Erlöse PL |
| CZ | DE | Ja | DE 19% | 8400; Erlöse 19% |
| CZ | FR | Ja | FR 20% | 8321; Erlöse FR |
| CZ | IT | Nein | CZ 23% | 8322; Erlöse PL |
Anmerkungen
Das Konto „8400; Erlöse 19% UmSt.“ ist ein Standardkonto, welches im Kontenrahmen bereits existiert. Die Konten 8321 bis 8323 sind individuelle Konten, auf Basis des Kontos „8320; Umsätze/Erlöse Lieferungen an Privat im anderen EU Land steuerpflichtig“. Je Land bzw. je Steuerfall empfiehlt sich ein eigenes Konto, um die Umsätze nach Ländern trennen zu können.
Wichtig: Abgrenzen der Umsatzsteuer aus anderen EU-Ländern
Wenn Sie alle Umsätze eines Monats gebucht haben, kalkulieren Sie die im jeweiligen EU-Land anzumeldende Umsatzsteuer und buchen diese um. Kalkulation am Beispiel Polen: Erlöse des Monats laut Kontoblatt geteilt durch 1,23 mal 0,23. Diese Summe buchen Sie anschließend im „Freien Buchen“ um, und zwar: 8322; Erlöse PL (S) an 1767; Umsatzsteuer aus im anderen EU-Land steuerpflichtigen Lieferungen (H). Buchungstext: „Umbuchung Umsatzsteuer August 2018, Polen“.
Umgang mit B2B Umsätzen
Wenn Sie Umsätze mit Käufern aus anderen EU-Ländern haben, die eine gültige UmSt.-ID angegeben haben, so verkaufen Sie Ihre Waren netto und weisen auf Ihrer Rechnung auf das sogenannte „Reverse-Charge“ Verfahren hin. Diese Umsätze müssen separat erfasst und kontiert werden, damit diese in der Umsatzsteuer-Voranmeldung korrekt ausgewiesen werden können. Umsätze aus Verkäufen mit Versand aus Deutschland kontieren Sie auf das Konto „8125; Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen § 4 Nr. 1b UStG“. Umsätze aus Verkäufen mit Versand aus einem anderen EU-Land in ein weiteres EU-Land sollten versandlandspezifisch individuell kontiert werden. Wir empfehlen, die Konten 8220 ff. hierfür individuell einzurichten und zu verwenden. Diese Umsätze sollten in der UmSt.-VA in der Ziffer 45 ausgewiesen werden. Beispiel: „8220; B2B Umsätze Versand Polen“.
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